Page 157 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 157

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI






                                             FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II

               Birim Adı                                         Fen İşleri Müdürlüğü

               Performans Hedefi                                 I.b.


               Faaliyet Adı                                     Stabilize Birimi
                                                                1-Alt temel malzemesi


               Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri             Fen İşleri Müdürlüğü

               Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1.
               Maddesi gereği öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve
               teçhizatıyla  sürdürülecektir.  Öngörülen  maliyetler  Belediyenin  geçmiş  yıl  maliyetleri  %10
               oranında artırılarak belirlenmiştir.





                               Ekonomik Kod                                        2019





                 01    Personel Giderleri

                 02    SGK Devlet Primi Giderleri

                 03    Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                          2.000. 000,00

                 04    Faiz Giderleri

                 05    Cari Transferler

                 06    Sermaye Giderleri

                 07    Sermaye Transferleri


                 08    Borç verme

               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                  2.000. 000,00

                       Döner Sermaye
                 Bütçe Dışı   Kaynak   Diğer Yurt İçi




                       Yurt Dışı
               Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı                                                      0,00

               Toplam  Kaynak İhtiyacı                                                       2.000. 000,00





                                                           157
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162