Page 33 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 33

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI



                                2019 EMLAK VE İSTİMLAK ÇALIŞMA PROGRAMI
     1        TUŞBA KENT A.Ş. İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi                              15.400.000,00





              İşletmelerin Bakım ve Onarım Giderleri                                      100.000,00


     TOPLAM                                                                               15.500.000,00 ₺




    E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği
                                     PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

     İdare Adı                                 TUŞBA BELEDİYESİ

     Harcama Birimi Adı                         TUŞBA BELEDİYESİ
     Performans hedefi/göstergesi              Verilerin kaynağı ve   Elde edilme maliyeti      Güvenilir olmasının
                                                 elde edilme şekli                                   dayanağı


     İdare Hedefleri                              Projelendirme,
                                                 Önceki alımlar.





         II.  MALİ BİLGİLER
                        TUŞBA BELEDİYESİ 2018 YILI BÜTÇE DAĞILIMI (İCMAL)


        SIRA NO                KURUMU                              MECLİS                          ORAN %

           1          TUŞBA BELEDİYESİ BİRİMLERİ
                           YATIRIM ÖDENEĞİ                    26.355.000,00 TL                      44,87



           3              İNSAN KAYNAKLARI
                                                              15.000.000,00 TL                      25,54


           4               YEDEK ÖDENEKLER
                                                               2.385.000,00 TL                       4,06


           5                DİĞER GİDERLER
                                                              15.000.000,00 TL                      25,54


                               TOPLAM                           58.740.000,00                       44,87

           2019 yılında öngörülen bütçenin tamamı idarenin kendi kaynak ve imkânları dâhilinde belirlenmiş olup, dış kaynak ihtiyacı
    öngörülmemiştir.
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38