Page 60 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 60

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI



                                              FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VII


           Birim Adı                                          İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

           Performans Hedefi                                 VII


           Faaliyet Adı                                      İş  Yeri  ve  Güvenliği  Hizmetini  Profesyonel  Firmalarla
                                                             Sürdürülmesi


           Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri              İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

           Stratejik  Plan  ‘Kurumsal  Yapının  Geliştirilmesi’  bölümü  Stratejik  Amaç  3.   Stratejik  Hedef  3.1.  Maddesi  gereği  öngörülen
           faaliyetler  yürütülecektir.  Öngörülen  faaliyet  Belediye  personeli  ve  teçhizatıyla  sürdürülecektir.  Öngörülen  maliyetler
           Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.



                             Ekonomik Kod                                            2019

                01      Personel Giderleri


                02      SGK Devlet Primi Giderleri

                03      Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                   30.000,00


                04      Faiz Giderleri


                05      Cari Transferler

                06      Sermaye Giderleri


                07      Sermaye Transferleri

                08      Borç verme


           Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                30.000,00

                        Döner Sermaye
             Bütçe Dışı Kaynak   Diğer Yurt İçi






                        Yurt Dışı

           Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı                                                               0,00


           Toplam  Kaynak İhtiyacı                                                                     30.000,00
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65