Page 58 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 58

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI



                                             FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU V

           Birim Adı                              İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

           Performans Hedefi                      V

           Faaliyet Adı                          Memur  ve  İşçi  özlük  dosyaları  düzenlenip,  verilerin  sanal  ortama
                                                 kaydedilmesi


           Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


           Stratejik Plan  ‘Kurumsal Yapının  Geliştirilmesi’  bölümü Stratejik  Amaç 3.   Stratejik  Hedef 3.1. Maddesi gereği
           öngörülen  faaliyetler  yürütülecektir.  Öngörülen  faaliyet  Belediye  personeli  ve  teçhizatıyla  sürdürülecektir.
           Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.

                      Ekonomik Kod                                            2019


              01     Personel Giderleri


              02     SGK Devlet Primi Giderleri



              03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri


              04     Faiz Giderleri


              05     Cari Transferler



              06     Sermaye Giderleri


              07     Sermaye Transferleri



              08     Borç verme


           Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                     0,00

                      Döner Sermaye
             Bütçe Dışı Kaynak   Diğer Yurt İçi







                      Yurt Dışı


           Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı                                                               0,00

           Toplam  Kaynak İhtiyacı                                                                          0,00
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63