Page 61 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 61

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI



                                              FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII


           Birim Adı                                          İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

           Performans Hedefi                                  VIII


           Faaliyet Adı                                      Personel eğitimi




           Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri              İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

           Stratejik  Plan  ‘Kurumsal  Yapının  Geliştirilmesi’  bölümü  Stratejik  Amaç  3.    Stratejik  Hedef  3.1.  Maddesi  gereği  öngörülen
           faaliyetler  yürütülecektir.  Öngörülen  faaliyet  Belediye  personeli  ve  teçhizatıyla  sürdürülecektir.  Öngörülen  maliyetler
           Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri %10 oranında artırılarak belirlenmiştir.

                             Ekonomik Kod                                           2019

               01     Personel Giderleri                                                               20.000,00


               02     SGK Devlet Primi Giderleri


               03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri

               04     Faiz Giderleri


               05     Cari Transferler


               06     Sermaye Giderleri

               07     Sermaye Transferleri


               08     Borç verme


           Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                20.000,00


                        Döner Sermaye
             Bütçe Dışı Kaynak   Diğer Yurt İçi





                        Yurt Dışı

           Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı                                                               0,00


           Toplam  Kaynak İhtiyacı                                                                     20.000,00
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66