Page 84 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 84
2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU VIII
Birim Adı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 8
Faaliyet Adı Belediyemizin Telefon, İnternet diğer Haberleşme
Cihazları ve Ruhsat kullanımı ihtiyacını Mali Yılı
Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde,
yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve
kararnameler uyarınca teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği
öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.
Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Ekonomik Kod 2019
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00