Page 88 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 88
2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XII
Birim Adı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 12
Faaliyet Adı Belediyemizin Stratejik planında ön görülen taşıt ve iş
makine alıp programı kapsamında Mali Yılı Bütçesinden
tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili
yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek
muayenesini yaptırmak, demirbaş kayıtlarına alarak
işletmeye alınmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği
öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.
Öngörülen maliyetler Piyasa ve DMO Genel Müdürlüğü satış fiyatlarının ortalaması alınarak belirlenmiştir.
Ekonomik Kod 2019
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00