Page 88 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 88

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI




                                            FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XII

             Birim Adı                                    Destek Hizmetleri Müdürlüğü

             Performans Hedefi                            12

             Faaliyet Adı                                Belediyemizin  Stratejik  planında  ön  görülen  taşıt  ve  iş
                                                         makine alıp programı  kapsamında Mali Yılı Bütçesinden
                                                         tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili
                                                         yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ederek
                                                         muayenesini  yaptırmak,  demirbaş  kayıtlarına  alarak
                                                         işletmeye alınmasını sağlamak.



             Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri        Destek Hizmetleri Müdürlüğü

             Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3.  Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği
             öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.
             Öngörülen maliyetler Piyasa ve DMO Genel Müdürlüğü satış fiyatlarının ortalaması alınarak belirlenmiştir.



                           Ekonomik Kod                                         2019




               01    Personel Giderleri

               02    SGK Devlet Primi Giderleri

               03    Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                 150.000,00

               04    Faiz Giderleri

               05    Cari Transferler

               06    Sermaye Giderleri

               07    Sermaye Transferleri

               08    Borç verme
             Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                          150.000,00

                     Döner Sermaye
               Bütçe Dışı   Kaynak   Diğer Yurt İçi



                     Yurt Dışı

             Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı                                                          0,00

             Toplam  Kaynak İhtiyacı                                                               150.000,00
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93