Page 87 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 87
2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU XI
Birim Adı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 11
Faaliyet Adı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır
Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Belediye hizmet
binalarının genel bakımını, onarımını, tesisat işlerini, vasıta
araç gibi gerekli malzemeleri dairelerinin teklifi ve Mali Yılı
Bütçesinden tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte
bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca
temin ederek muayenesini yaptırmak ve ilgili birime
teslimini sağlamak. .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1. Maddesi gereği
öngörülen faaliyetler yürütülecektir. Öngörülen faaliyet Belediye personeli ve teçhizatıyla sürdürülecektir.
Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Ekonomik Kod 2019
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00