Page 234 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 234

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI





                                               FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU II

               Birim Adı                                               Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

               Performans Hedefi                                       II.b.

               Faaliyet Adı                                           İlçe  sınırlarımız  içerisinde  bulunan  kurum,
                                                                      dernek  ve  kuruluşların  talepleri  üzerine
                                                                      gerekli  görülen  kültürel,  eğitim  ve  sosyal
                                                                      faaliyetlere destek olunur.


               Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                   Kültürel ve Sosyal Etkinlikler.

               Stratejik Plan ‘Kurumsal Yapının Geliştirilmesi’ bölümü Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.2. Maddesi
               gereği  öngörülen  faaliyetler  yürütülecektir.  Öngörülen  faaliyet  Belediye  personeli,  Valilik,
               Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Eğitim, İŞKUR, Üniversite ile mal
               ve hizmet alımına gidilerek sürdürülecektir. Öngörülen maliyetler Belediyenin geçmiş yıl maliyetleri
               %6,8 oranında artırılarak belirlenmiştir.
                              Ekonomik Kod                                               2019


                01           Personel Giderleri

                02           SGK Devlet Primi Giderleri

                03           Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                             125.000,00


                04           Faiz Giderleri

                05           Cari Transferler

                06           Sermaye Giderleri

                07           Sermaye Transferleri

                08           Borç verme


               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                           125.000,00



          Bütçe   Dışı   Kaynak   Döner Sermaye
                             Diğer Yurt İçi

                             Yurt Dışı


               Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı                                                            0,00

               Toplam  Kaynak İhtiyacı                                                                125.000,00




                                                                                                                   67
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239